索引号 | CD-bmxzfb-gzdt-sgzc-2014-0470 | 公开日期: | 2014-09-02 19:02 |
来源 | 县财政局 | ||
内容概述 | 石泉县委党校2013年决算、2014年预算公开及“三公经费”情况 |
一 、基本情况
(一) 主要职能
中共石泉县委党校为县委的工作部门,其主要职责是:
一是培训轮训各级党员领导干部及后备干部,培养理论干部。
二是围绕国际国内出现的新情况新问题开展科学研究,承担党委和政府下达的调研任务,推进理论创新。
三是针对改革开放和社会主义现代化进程中的重大理论和现实问题,开展马克思主义中国化最新成果的理论宣传,开展党的路线、方针、政策的宣传。
(二)单位构成及设置情况
党校为县委工作部门,属县财政全额拨款的事业单位。人事编制26人,实有在编17人,退休13人。单位内设行政办公室、教务教研处、教育培训处三个职能处室。
(一)收支决算总表
县委党校 2013年度收支决算总表
单位:万元
收 入 | 支 出 | ||
项 目 | 决算数 | 项 目 | 决算数 |
一、财政拨款 | 164.37 | 一、一般公共服务 | |
二、事业收入 | 二、公共安全 | ||
三、事业单位经营收入 | 三、教育 | 177.50 | |
四、其他收入 | 3 | 四、科学技术 | |
五、文化体育与传媒 | |||
六、社会保障和就业 | |||
七、医疗卫生 | |||
八、节能环保 | |||
九、城乡社区事务 | |||
十、农林水事务 | |||
十一、交通运输 | |||
十二、资源勘探电力信息等事务 | |||
十三、商业服务业等事务 | |||
十四、金融监管等事务支出 | |||
十五、地震灾后恢复重建支出 | |||
十六、国土资源气象等事务 | |||
十七、住房保障支出 | |||
十八、粮油物资储备管理事务 | |||
十九、预备费 | |||
二十、国债还本付息支出 | |||
二十一、其他支出 | |||
本年收入合 | 167.37 | 本年支出合计 | 177.50 |
用事业基金弥补收支差额 | 10.13 | 年末结转和结余结转 | |
上年结转和结余 | |||
收入总计 | 177.50 | 支出总计 | 177.50 |
(二)财政拨款支出决算表
县委党校 2013年度财政拨款支出决算表
项 目 | 基本支出金额 | 项目支出金额 | 合 计 |
合 计 | 164.37 | 164.37 | |
1、工资福利支出 | 87.78 | ||
2、商品及服务支出 | 15.41 | ||
3、对个人和家庭补助支出 | 61.18 | ||
4、基本建设支出 | |||
5、其他资本性支出 | |||
6、对企事业单位补贴支出 | |||
7、债务利息支出 |
(三)三公经费决算统计表
县委党校 2013年度“三公”经费决算统计表
单位:万元
项 目 | 本年决算数 |
合 计 | 2.63 |
1.因公出国(境)费用 | |
2.公务接待费 | 1.10 |
3.公务用车费 | 1.53 |
其中:(1)公务用车运行维护费 | 1.53 |
(2)公务用车购置 |
三、石泉县委党校2013年度部门决算情况说明
(一)2013年度收入支出总体情况
1、收入总计177.50万元.其中财政拨款164.37万元(财政公共预算拨款及全县机关事业单位考试经费等),其他收入3万元(公产局拨付的新校区修缮款)。用事业基金弥补收支差额10.13万元。
2、支出总计177.50万元,主要是为保障单位工作正常运转、完成日常工作任务发生的各项支出。包括工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭补助支出等等。
(二)公共预算财政拨款“三公经费”支出情况
2013年公共预算财政拨款支出的三公经费总额为 2.63万元。无因公出国出境现象,公务接待费支出 1.10万元,主要用于省市委党校及上级部门的各类调研、机关事业单位考试汇集资料期间加班就餐等等支出。公务车辆运行维护费1.53万元,主要用于本省、市、县内的公务运行及车辆维护等支出。
2014年重点工作目标任务
1、本年完成主体班次5期,500人次。
2、全年完成党课宣讲10场次。
3、全年在市级以上刊物发表或市级以上理论研讨会上获奖文章10篇。
4、组织开展两次调研活动,完成调研文章两篇。
5、完成全县机关事业单位工作人员学习考试相关工作。
6、做好包抓村的扶贫帮困工作。
7、完成好县委、县政府安排的各项中心工作。
单位构成及设置情况
党校为县委工作部门,属县财政全额拨款的事业单位。人事编制26人,实有在编17人,退休13人。单位内设行政办公室、教务教研处、教育培训处三个职能处室。
部门预算收支情况
(一)部门收支预算编制的依据及测算说明
1、人员经费按照国家规定的工资福利政策标准核定。
2、日常公用经费根据机构正常运转和日常工作任务需要测算填报。
3、对个人和家庭补助依据住房公积金标准及退休人员生活补助标准填报。
(二)2014年预算收支情况
2014年收入预算总计163.79万元,其中:公共预算拨款收入163.79万元。
2014年支出预算总计163.79万元,其中:基本支出163.79万元,包含工资福利支出87.74万元,日常公用经费5.1万元,对个人和家庭的补助支出63.95万元,干部教育培训及教科研经费7万元。
部门收支预算表
(一)收支预算总表
石泉县委党校2014年收支预算总表
单位:万元
收 入 | 支 出 | ||
项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
一、财政预算拨款收入 | 163.79 | 一、基本支出 | 163.79 |
二、政府性基金收入 | 1、工资福利支出 | 87.74 | |
三、行政事业性收费收入 | 2、对个人和家庭的补助支出 | 63.95 | |
四、房屋及设备出租收入 | 3、日常公用经费 | 5.1 | |
五、其他收入 | 二、项目支出 | 7 | |
六、上年结余收入 | 三、结转下年 | ||
本年收入合计 | 163.79 | 本年支出合计 | 163.79 |