索引号 | CD-bmxzfb-gzdt-sgzc-2014-0465 | 公开日期: | 2014-08-22 16:36 |
来源 | 县财政局 | ||
内容概述 | 石泉县老干部局2013年度决算、2014年预算及“三公”经费情况 |
一、老干部工作局为县委负责全县离休干部管理的直属机构。其主要职责是:贯彻执行中央、省、市关于老干部工作的方针、政策,落实离休干部的政治待遇和生活待遇;定期组织老干部学习、过组织生活,负责老干部活动中心的工作开展;组织老干部发挥余热。2002年9月老干部工作局使用事业编制5名。其中:局领导职数一正两副。工勤人员(司机)一名。2007年5月老干部工作局事业编制置换为行政编制,行政编制5名。一名。2007年5月老干部工作局事业编制置换为行政编制,行政编制5名。机关驻地县城财政路。
二、2013年度收入支出决算总体情况
1、财政拨款收入110.72万元
2、支出总计: 基本支出110.72万元。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括:工资和福利支出27.86,商品和服务支出39.2,对个人和家庭补助支出43.66等。
三、“三公”经费支出情况
1、公务用车运行维护费2.2万元。
2、公务接待费2.3万元。
3、无因公出国出境费用。
石泉县老干部局2014年收支预算总表
单位:万元
收 入 |
支 出 |
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项 目 |
预算数 |
项 目 |
预算数 |
一、财政预算拨款收入 |
110.72 |
一、基本支出 |
110.72 |
二、政府性基金收入 |
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1、工资福利支出 |
27.86 |
三、行政事业性收费收入 |
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2、对个人和家庭的补助支出 |
43.66 |
四、房屋及设备出租收入 |
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3、日常公用经费 |
1.8 |
五、其他收入 |
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二、项目支出 |
37.4 |
六、上年结余收入 |
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三、结转下年 |
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本年收入合计 |
110.72 |
本年支出合计 |
110.72 |
石泉县老干部局2014年财政预算拨款支出明细表
单位:万元
支出功能分类 |
预算数 |
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科目编码 |
科目名称 |
合 计 |
基本支出 |
项目支出 |
总 计 |
110.72 |
73.32 |
37.4 |
|
201 |
一般公共服务 |
110.72 |
73.32 |
37.4 |
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
110.72 |
73.32 |
37.4 |
2010301 |
行政运行 |
110.72 |
73.32 |
37.4 |
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老干部局2013年度部门决算收支总表 单位:万元 |
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收 入 |
支 出 |
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项 目 |
决 算 数 |
项 目 |
决 算 数 |
一、财政拨款 |
125.37 |
一、一般公共服务 |
120.42 |
二、事业收入 |
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二、公共安全 |
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三、事业单位经营收入 |
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三、教育 |
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四、其他收入 |
7.86 |
四、科学技术 |
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五、文化体育与传媒 |
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六、社会保障与就业 |
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七、医疗卫生 |
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八、节能环保 |
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九、城乡社区 |
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十、农林水 |
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十一、交通运输 |
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十二、资源勘探电力信息 |
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十三、商业服务业 |
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十四、金融 |
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十五、国土海洋气象等 |
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十六、住房保障 |
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十七、粮油物资储备 |
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十八、国债还本付息 |
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十九、其他支出 |
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本年收入合计 |
133.23 |
本年支出合计 |
120.42 |
用事业基金弥补收支差额 |
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年未结转和结余结转 |
12.81 |
上年结转和结余 |
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收入总计 |
133.23 |
支出总计 |
120.42 |
石泉县老干部局2013年度财政拨款支出表 单位:万元 |
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项 目 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
合 计 |
120.42 |
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120.42 |
一、工资福利支出 |
38.12 |
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38.12 |
二、商品服务支出 |
31.81 |
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31.81 |
三、对个人和家庭补助支出 |
51.48 |
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51.48 |
四、基本建设支出 |
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五、其他资本性支出 |
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六、对企事业单位补助支出 |
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老干部局2013年度“三公”经费决算统计表 单位:万元 |
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项目 |
本年决算数 |
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合计 |
4.5 |
1、因公出国(境)费用 |
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2、公务接待费 |
2.3 |
3、公务用车费 |
2.2 |
其中:(1)公务用车运行费 |
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(2)公务用车购置 |
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(1)因公出国(境)费用,指单位工作人员公务出国(境)住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。 |
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(2)公务用车购置及运行费,指单位购置用车及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。 |
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(3)公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出 |