索引号 CD-bmxgaj-gzdt-sgzc-2014-0013 公开日期: 2014-08-19 15:57
来源 县财政局
内容概述 石泉县公安局交通警察大队2013年度决算、2014年收支预算及“三公经费”公开情况说明

石泉县公安局交通警察大队2013年度决算、2014年收支预算及“三公经费”公开情况说明

一、基本职能:

交警大队是公安机关负责道路交通管理,维护交通秩序,确保道路交通安全畅通的职能部门。其主要任务是:对交通参与者实行管理,并努力创造良好的道路交通环境。保障国家和人民生命财产在参与交通活动中的安全,维护政治稳定和社会安定,更好地为地方经济建设服务。具体职责是:

1、贯彻执行道路交通管理工作的法律、法规和政策;

2、规范和管理交通活动参与者的行为。

3、维护道路交通秩序,开展各项交通治理整顿,纠正和处理各种交通违法。

4、处理道路交通事故。现场勘查、取证、责任认定、调解处理各类交通事故。

5、按照上级下放权限,审核、检验、管理参与交通运行的各种机动车和非机动车。

6、定期检验机动车驾驶员能否适合参与交通活动的能力和身体状况。

7、调查、研究、分析交通动行参数与动态,提供各种交通管理对策依据,并预防交通事故的发生。

8、宣传交通法规和交通安全常识,提高全民交通安全意识和法制观念。

9、协助有关部门施划、设置各类交通标线和交通标志。

10、应急处理各类突发事件,保护国家和人民群众生命财产免受侵害和损失。

11、完成上级领导交办的其他工作任务。

12、接待、处理群众来电、来信、来访,检查、督促民警依法行政,依法查处公路“三乱”行为。

二、机构设置:

交警大队现共有正式在职民警54人,退休人员11人。下设4个直属中队,分别为综合中队、事故处理中队,车管中队,巡查中队。其中综合中队又下设办公室、法宣室、交管科及视频监控室四个具体职能股室。

三、2013年度决算收支情况说明:

(一)收入总计768.35万元。1.公共安全行政运行财政拨款收入566.40万元。2.一般行政管理事务拨款169万元。3.道路交通管理拨款20万元。

(二)支出总计780.86万元。

1.人员工资和福利支出339.86万元

2.商品和服务支出181.46万元。

3.对家庭及个人补助支出57.58元。

4.基本建设支出190万元。

5.其他资本性支出:11.94万元。主要是大队购买执法办案及办公设置支出。

三 、三公经费

支出总计52.94万元。

1.无因公出国(境)费用零支出。

2.公务接待费20.31万元,主要是省市兄弟县业务联系,农村道路交通管理经验交流接待支出及其它需要开支的接待费。

3.公务车辆购置及运行及维护费 32.63 万元,2013年本单位执法执勤车辆16辆,日常公务用车2辆。为单位执法执勤车辆用油、车辆保险、停车过路费、维修等支出。

附件:

1. 2013年度收支决算表

2. 2013年度财政拨款支出决算表

3. 2013年度“三公“经费决算表

 

附件1

       交警大队  部门 2013 年度收支决算总表

           单位:万元

 

收  

支  

项  

决算数

项  

决算数

一、财政拨款

 755.32

一、一般公共服务

二、事业收入

二、公共安全

780.86

三、事业单位经营收入

三、教育

四、其他收入

 13.03

四、科学技术

五、文化体育与传媒

六、社会保障和就业

七、医疗卫生

八、节能环保

九、城乡社区事务

十、农林水事务

十一、交通运输

十二、资源勘探电力信息等事务

十三、商业服务业等事务

十四、金融监管等事务支出

十五、地震灾后恢复重建支出

十六、国土资源气象等事务

十七、住房保障支出

十八、粮油物资储备管理事务

十九、预备费

二十、国债还本付息支出

二十一、其他支出

本年收入合

768.35

本年支出合计

780.86

用事业基金弥补收支差额

年末结转和结余结转

上年结转和结余

 40.33

 27.82

收入总计

支出总计

 

 

附件2

        交警大队 部门     2013  年度财政拨款支出决算表

 

项    目

基本支出金额

项目支出金额

合   计

合       计

780.86

 

 

1、工资福利支出

339.86

 

 

2、商品及服务支出

181.46

 

 

3、对个人和家庭补助支出

57.58

 

 

4、基本建设支出

190

 

 

5、其他资本性支出

11.94

 

 

6、对企事业单位补贴支出

 

 

 

7、债务利息支出

 

 

 

 

 

附件3

   交警大队 部门   2013  年度“三公”经费决算统计表

单位:万元

 

项  

本年决算数

合  

1.因公出国(境)费用

2.公务接待费

 20.31

3.公务用车费

 32.63

 其中:(1)公务用车运行维护费

 32.63

     (2)公务用车购置

注:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

 

 

交警大队2014年收支预算总表

                                               单位:万元

 

收    入

支    出

项    目

预算数

项    目

预算数

一、财政预算拨款收入

350.88 

一、基本支出

351 

二、政府性基金收入

1、工资福利支出

222.62 

三、行政事业性收费收入

2、对个人和家庭的补助支出

68.95

四、房屋及设备出租收入

3、日常公用经费

16.8 

五、其他收入

二、项目支出

43 

六、上年结余收入

三、结转下年

本年收入合计

351

本年支出合计

351

 

 

二、财政预算拨款支出明细表

 

交警大队2014年财政预算拨款支出明细表

                                       单位:万元

 

支出功能分类

预算数

科目编码

科目名称

合  计

基本支出

项目支出

总    计

351

351

204

公共安全

20402

公安

2040201

公共安全行政运行

 351

351