索引号 | CD-bmxgaj-gzdt-sgzc-2014-0013 | 公开日期: | 2014-08-19 15:57 |
来源 | 县财政局 | ||
内容概述 | 石泉县公安局交通警察大队2013年度决算、2014年收支预算及“三公经费”公开情况说明 |
一、基本职能:
交警大队是公安机关负责道路交通管理,维护交通秩序,确保道路交通安全畅通的职能部门。其主要任务是:对交通参与者实行管理,并努力创造良好的道路交通环境。保障国家和人民生命财产在参与交通活动中的安全,维护政治稳定和社会安定,更好地为地方经济建设服务。具体职责是:
1、贯彻执行道路交通管理工作的法律、法规和政策;
2、规范和管理交通活动参与者的行为。
3、维护道路交通秩序,开展各项交通治理整顿,纠正和处理各种交通违法。
4、处理道路交通事故。现场勘查、取证、责任认定、调解处理各类交通事故。
5、按照上级下放权限,审核、检验、管理参与交通运行的各种机动车和非机动车。
6、定期检验机动车驾驶员能否适合参与交通活动的能力和身体状况。
7、调查、研究、分析交通动行参数与动态,提供各种交通管理对策依据,并预防交通事故的发生。
8、宣传交通法规和交通安全常识,提高全民交通安全意识和法制观念。
9、协助有关部门施划、设置各类交通标线和交通标志。
10、应急处理各类突发事件,保护国家和人民群众生命财产免受侵害和损失。
11、完成上级领导交办的其他工作任务。
12、接待、处理群众来电、来信、来访,检查、督促民警依法行政,依法查处公路“三乱”行为。
二、机构设置:
交警大队现共有正式在职民警54人,退休人员11人。下设4个直属中队,分别为综合中队、事故处理中队,车管中队,巡查中队。其中综合中队又下设办公室、法宣室、交管科及视频监控室四个具体职能股室。
三、2013年度决算收支情况说明:
(一)收入总计768.35万元。1.公共安全行政运行财政拨款收入566.40万元。2.一般行政管理事务拨款169万元。3.道路交通管理拨款20万元。
(二)支出总计780.86万元。
1.人员工资和福利支出339.86万元
2.商品和服务支出181.46万元。
3.对家庭及个人补助支出57.58元。
4.基本建设支出190万元。
5.其他资本性支出:11.94万元。主要是大队购买执法办案及办公设置支出。
三 、三公经费
支出总计52.94万元。
1.无因公出国(境)费用零支出。
2.公务接待费20.31万元,主要是省市兄弟县业务联系,农村道路交通管理经验交流接待支出及其它需要开支的接待费。
3.公务车辆购置及运行及维护费 32.63 万元,2013年本单位执法执勤车辆16辆,日常公务用车2辆。为单位执法执勤车辆用油、车辆保险、停车过路费、维修等支出。
附件:
1. 2013年度收支决算表
2. 2013年度财政拨款支出决算表
3. 2013年度“三公“经费决算表
附件1
交警大队 部门 2013 年度收支决算总表
单位:万元
收 入 |
支 出 |
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项 目 |
决算数 |
项 目 |
决算数 |
一、财政拨款 |
755.32 |
一、一般公共服务 |
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二、事业收入 |
|
二、公共安全 |
780.86 |
三、事业单位经营收入 |
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三、教育 |
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四、其他收入 |
13.03 |
四、科学技术 |
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五、文化体育与传媒 |
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六、社会保障和就业 |
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七、医疗卫生 |
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八、节能环保 |
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九、城乡社区事务 |
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十、农林水事务 |
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十一、交通运输 |
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十二、资源勘探电力信息等事务 |
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十三、商业服务业等事务 |
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十四、金融监管等事务支出 |
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十五、地震灾后恢复重建支出 |
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十六、国土资源气象等事务 |
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十七、住房保障支出 |
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十八、粮油物资储备管理事务 |
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十九、预备费 |
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二十、国债还本付息支出 |
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二十一、其他支出 |
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本年收入合 |
768.35 |
本年支出合计 |
780.86 |
用事业基金弥补收支差额 |
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年末结转和结余结转 |
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上年结转和结余 |
40.33 |
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27.82 |
收入总计 |
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支出总计 |
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附件2
交警大队 部门 2013 年度财政拨款支出决算表
项 目 |
基本支出金额 |
项目支出金额 |
合 计 |
合 计 |
780.86 |
|
|
1、工资福利支出 |
339.86 |
|
|
2、商品及服务支出 |
181.46 |
|
|
3、对个人和家庭补助支出 |
57.58 |
|
|
4、基本建设支出 |
190 |
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|
5、其他资本性支出 |
11.94 |
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6、对企事业单位补贴支出 |
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7、债务利息支出 |
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附件3
交警大队 部门 2013 年度“三公”经费决算统计表
单位:万元
项 目 |
本年决算数 |
合 计 |
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1.因公出国(境)费用 |
|
2.公务接待费 |
20.31 |
3.公务用车费 |
32.63 |
其中:(1)公务用车运行维护费 |
32.63 |
(2)公务用车购置 |
|
注:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。 (1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。 (2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。 (3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 |
交警大队2014年收支预算总表
单位:万元
收 入 |
支 出 |
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项 目 |
预算数 |
项 目 |
预算数 |
一、财政预算拨款收入 |
350.88 |
一、基本支出 |
351 |
二、政府性基金收入 |
|
1、工资福利支出 |
222.62 |
三、行政事业性收费收入 |
|
2、对个人和家庭的补助支出 |
68.95 |
四、房屋及设备出租收入 |
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3、日常公用经费 |
16.8 |
五、其他收入 |
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二、项目支出 |
43 |
六、上年结余收入 |
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三、结转下年 |
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本年收入合计 |
351 |
本年支出合计 |
351 |
二、财政预算拨款支出明细表
交警大队2014年财政预算拨款支出明细表
单位:万元
支出功能分类 |
预算数 |
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科目编码 |
科目名称 |
合 计 |
基本支出 |
项目支出 |
总 计 |
351 |
351 |
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|
204 |
公共安全 |
|
|
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20402 |
公安 |
|
|
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2040201 |
公共安全行政运行 |
351 |
351 |
|